Orden de Compra. Nº4703-468-SE13 "MATERIAL DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-468-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-81-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 9144,13
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-12-2013
TítuloDescripción
ENVIAR A DIRECCION DE DESPACHO BIBLIOTECA MUNICIPAL N°189
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADORES   $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadSCOCH  $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324 $ 324
11101507
Grafito1UnidadLAPIZ GRAFITO 2B  $ 432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432 $ 432
14111509
Artículos de papelería5UnidadRESMAS TAMAÑO OFICIO   $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
44112002
Calendarios1UnidadTACO CALENDARIO AÑO 2013  $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 803 $ 803
43232503
Corrector ortográfico2UnidadCAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
31201602
Pastas1UnidadCAJA DE LA LAPIZ PASTA NEGRO   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
44122011
Carpetas para archivos5UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
44121612
Cuchillos cartoneros1UnidadCORTA CARTON   $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148 $ 148
44122103
Corchetes3UnidadCORCHETES 26/6  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
43201808
CD de sólo lectura1UnidadCD  $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
31201610
Colas1UnidadKILO DE COLA FRIA   $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 470
14111509
Artículos de papelería5UnidadRESMAS TAMAÑO CARTA  $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150
31201602
Pastas1UnidadCAJA LAPIZ PASTA AZUL   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
14111525
Papel multiuso50UnidadOPALINA TAMAÑO CARTA GRABADA   $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
Total Neto $ 48.127
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.144
TOTAL OC $ 57.271


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.