Orden de Compra. Nº4703-47-SE12 "MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-47-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-151-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 174732,55
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica5BolsaBOLSA DE SODA CAUSTICA 1/2 KILO  $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.675 $ 2.675
12161905
Limpiadores con chorros de agua5UnidadFUSOL CREMA SUAVISANTE   $ 758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.790 $ 3.790
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadANTIGRASA LIQUIDO FUSOL DE LITRO  $ 1.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.395 $ 5.395
47131604
Escobas30UnidadESCOBAS DE RAMA   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLONES PLASTICOS ROMMEL  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300
53131635
Hisopo5UnidadHISOPO MANGO DE MADERA   $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
14111704
Papel higiénico120UnidadPAPEL HIGIENICO CONFORT 50 MTRS  $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.960 $ 33.960
14111703
Toallas de papel50UnidadTOALLA NOVA CLASICA   $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
39101601
ampolletas halógenas20UnidadAMPOLLETAS 100 W  $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
47121702
Envases para residuos o forros rígidos10UnidadBASUREROS PLASTICOS C/TAPA VAIVEN 25LTRS  $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.900 $ 64.900
47121702
Envases para residuos o forros rígidos6UnidadCONTENEDORES 120 LITROS C/RUEDA Y PEDAL  $ 31.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.420 $ 186.420
47131618
Mopas húmedas50UnidadTRAPEROS DE ALGODON P/PISO SIMPLE CON OJAL   $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS MULTIUSO VIRUTEX  $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.350 $ 8.350
24111503
Bolsas de plástico10UnidadPQTE DE BOLSA BASURA POLINASA 50X70   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
24111503
Bolsas de plástico20UnidadPQTE DE BOLSA BASURA POLINASA 80X120   $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.820 $ 18.820
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadVIM LIQUIDO   $ 1.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.780 $ 42.780
42311602
Cera de hueso60UnidadCERA VIRGINIA C/TIERRA COLOR  $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.360 $ 42.360
42311602
Cera de hueso120UnidadCERA ROJA LIQUIDA BLEM LITRO  $ 1.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.800 $ 175.800
42311602
Cera de hueso60UnidadCERA BRILLINA CREMA 360CC CAOBA  $ 593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.580 $ 35.580
27112004
Palas10UnidadPALAS PLASTICAS ROMMEL  $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
12141901
Cloro Cl600UnidadCLORO DE LITRO ROMMEL  $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000
47131831
Ácido muriático20UnidadLITROS DE ACIDO MURIATICO  $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360
47131801
Limpiadores de suelos20LitroLITROS DE ARON PARA PISO 900 ML  $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.020 $ 12.020
42132205
Guantes quirúrgicos15ParGUANTES DE ASEO AMARILLO (5 N° 7 1/2) (10N° 6 1/2)  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.725 $ 4.725
Total Neto $ 919.645
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.733
TOTAL OC $ 1.094.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.