Orden de Compra. Nº4703-546-SE14 "Material de Aseo e Higiene"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-546-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo e Higiene
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3760-83-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 29601,62
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables15UnidadGUANTES DE NITRILO  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPERO SIMPLE CON OJAL  $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLON PLASTICO ROMMEL  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131806
Barniz o ceras de muebles5UnidadLUSTRAMUEBLES VIRGINIA 250CC.  $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.375 $ 3.375
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadVIM LIQUIDO 1LT.  $ 1.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.575 $ 9.575
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑAL DE GENERO BAMBINO  $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
12191501
Solventes aromáticos15UnidadDESODORANTE AMBIENTAL POETT  $ 1.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.925 $ 17.925
53131608
Jabones5UnidadJABON SIMOND´S CREMOSO DE LITRO  $ 1.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.725 $ 7.725
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo7UnidadPAÑO AMARILLO 30X40  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910 $ 910
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2CajaCAJAS DE CERA NUGGET ROJA X 12 SACHET  $ 9.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.100 $ 18.100
42132202
Dediles15UnidadGUANTES DE ASEO S,M,L VANNI (5 X UNIDAD)  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
47131803
Desinfectantes domésticos1CajaCAJA DE CLORO CLOROX X 15 UNIDADDES  $ 8.767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.767 $ 8.767
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadLIMPIADOR QUIX DE 1 1/2 LITRO  $ 2.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.326 $ 5.326
10191509
Insecticidas7UnidadRAID MATAMOSCAS  $ 2.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.345 $ 16.345
14111703
Toallas de papel10RolloROLLOS DE TOALLA JUMBO WINCLER  $ 2.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.750 $ 25.750
14111704
Papel higiénico10RolloROLLOS DE HIGIENICO JUMBO WINCLER  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Total Neto $ 155.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.602
TOTAL OC $ 185.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.