Orden de Compra. Nº4703-55-SE10 "MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Monte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-55-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-29-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 96293,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel4Unidad no definidaTOALLAS PARA DISPENSADOR  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPEROS PARA PISO  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
27112004
Palas3UnidadPALAS  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS DE SACUDIR AMARILLOS  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadVIM LIQUIDO  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZAS  $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
30161701
Alfombrado2UnidadPIMPIA PIES  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLONES  $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
47131604
Escobas5UnidadESCOBAS  $ 2.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300
47121701
Bolsas de basura100UnidadBOLSA DE BASURA GRANDE  $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
12181501
Ceras sintéticas100UnidadCERA ROJA NUGGET  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIA VIDRIOS  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLUSTRA MUEBLES  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
47131816
Desodorantes20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL (FRUTILLA, PINO)  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
47131603
Esponjas5UnidadEXPONTEX  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
10191509
Insecticidas10UnidadRAID CASA Y JARDIN  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA NOVA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131701
Expendedoras de toallas de papel2UnidadDISPENSADOR DE TOALLAS  $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
47131811
Productos de lavandería5kilogramoOMO  $ 2.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300
12141901
Cloro Cl40LitroLITROS DE CLORO  $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.920 $ 23.920
31211910
Mitones30ParPARES DE GUANTES  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
14111704
Papel higiénico10RolloROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
Total Neto $ 506.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.294
TOTAL OC $ 603.104


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.