Orden de Compra. Nº4703-63-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4703-54-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-63-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4703-54-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 56969,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIVE
Razón Social LIMPIEZA VERDE SPA
R.U.T. 76.059.183-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIVE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121904
Papel offset50Unidadsabanilla 50mts  $ 1.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.250 $ 71.250
47131803
Desinfectantes domésticos12Unidaddesinfectante aerosol 360cc lysoform o similar  $ 2.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.468 $ 33.468
47131615
Escobillones6Unidadescobillon tradicional  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.566
47131502
Paños de limpieza20Unidadpaño multiuso x 3  $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
47131609
Magos para escobas o traperos40Unidadpaño para piso - traperos con ojal  $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
14111704
Papel higiénico50Unidadpapel higienico 50mts D/H  $ 481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.050 $ 24.050
14111705
Servilletas de papel10Unidadservilletas 50U, abolengo o elite  $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.290
14111703
Toallas de papel50Unidadtoalla de papel jumbo 250mts  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
14111703
Toallas de papel6Unidadtoalla humeda desinfectante x 50U  $ 1.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.326 $ 10.326
53131608
Jabones10Litrojabon liquido hipoalergenico, litro  $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.650 $ 9.650
Total Neto $ 299.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.970
TOTAL OC $ 356.810


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.164.680-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.