Orden de Compra. Nº4703-65-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4703-56-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-65-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4703-56-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 161557
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROPAIN SPA
Razón Social PROPAIN SPA
R.U.T. 76.797.408-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROPAIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones10BidónJABON LIQUIDO 5 LITROS  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131805
Limpiadores de uso general40UnidadLAVALOZAS BOTELLA 750ML, ROMMEL O SIMILAR  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
47131805
Limpiadores de uso general48UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL ANTIBAC AROMA LAVANDA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
47131805
Limpiadores de uso general40UnidadCLORO LIQUIDO TRADICIONAL 1 LITRO  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131805
Limpiadores de uso general60UnidadLIMPIADOR DE PISO 900ML, LAVANDO, POETT O SIMILAR  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
14111704
Papel higiénico50PaquetePAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 500MTS X 6 ROLLOS  $ 7.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.700 $ 384.700
14111703
Toallas de papel50PaqueteTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250MTS X 2 ROLLOS  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
47121701
Bolsas de basura60PaqueteBOLSAS DE BASURA 70X90X10  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 850.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.557
TOTAL OC $ 1.011.857


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.