Orden de Compra. Nº4703-65-SE13 "MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-65-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-83-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 58594,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-03-2013
TítuloDescripción
ENVIAR A DIRECCIÓN DE DESPACHO CHIÑIGUE LOS KILOS S/N
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor F y F Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA
R.U.T. 77.843.540-3
Sucursal F y F Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas150UnidadPAQUETES DE SERVILLETAS  $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.750 $ 36.750
53131620
Perfumes o colonias o fragancias5UnidadCOLONIAS MEDIANAS DE NIÑA  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
53131620
Perfumes o colonias o fragancias5UnidadCOLONIAS MEDIANAS DE NIÑO   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
53131614
Productos para el cuidado de los pies2UnidadCREMA HUMECTANTE PARA BEBE 500ML  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
14111704
Papel higiénico200UnidadROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
53131608
Jabones10UnidadJABONES LIQUIDOS LE SANCY   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
53131608
Jabones10UnidadJABONES GEL CREMOSOS  $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
53131624
Toallitas húmedas10UnidadTOALLITAS HUMEDAS HIPOALERGENICAS   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
52121509
Sábanas10UnidadROLLOS DE SABANILLAS DE PAPEL   $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
46181504
Guantes protectores10UnidadCAJAS DE GUANTES AMBIDIESTROS NO ESTERIL   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900
39101604
ampolletas de alcohol4UnidadLITROS DE ALCOHOL DESINFECTANTES  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
11121802
Algodón1UnidadPAQUETE DE ALGODÓN   $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660 $ 1.660
51102713
Povidona yodada2UnidadFRASCOS DE POVIDONA YODADA DE 500 ML  $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.580 $ 6.580
31201503
Cintas adhesivas de protección2UnidadROLLOS DE TIRAS ADHESIVAS PARA CURACIONES   $ 2.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
46181809
Parches para el ojo3UnidadCAJAS DE PARCHES CURITAS   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
41112213
Termómetros de mano5UnidadTERMOMETROS  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
42131611
Gorras de quirófano6UnidadCAJAS DE COFIAS   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
Total Neto $ 308.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.594
TOTAL OC $ 366.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.