Orden de Compra. Nº4703-679-SE14 "Insumos computacionales y tecnologicos "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-679-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales y tecnologicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3760-107-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 217550
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GUEMAC S.A. LAS CONDES
Razón Social GUEMAC S A
R.U.T. 96.930.490-2
Sucursal GUEMAC S.A. LAS CONDES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111510
Lámparas de mesa10Unidad no definidaLAMPARA VIEWSONIC PARA PROYECTOR PJD 5122   $ 114.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.145.000 $ 1.145.000
Total Neto $ 1.145.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 217.550
TOTAL OC $ 1.362.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.