Orden de Compra. Nº
4703-75-SE13
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MERCADERIA, LACTEOS, COLACIONES Y OTROS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4703-75-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-04-2013
Nombre de la Orden de Compra
MERCADERIA, LACTEOS, COLACIONES Y OTROS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3760-49-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Facturación
Av. Libertadores Nº 277
Comuna
El Monte
Impuesto
48450,38
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-04-2013
Título
Descripción
ENVIA DIRECCION DE DESPACHO
ENVIAR A BENAVENTE N°149
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LUIS JORGE MAULEN BARO
Razón Social
LUIS JORGE SERGIO MAULEN BARO
R.U.T.
4.175.475-3
Sucursal
LUIS JORGE MAULEN BARO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
16
Unidad no definida
KILOS DE POROTOS LO MEJOR DEL CAMPO
$ 1.670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.720
$ 26.720
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
10
Unidad
KILOS DE AZUCAR FLOR
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
50131701
Leche o productos de mantequilla
18
Unidad
SOBRES DE MANJAR DE KILOS COLUM
$ 1.799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.382
$ 32.382
50221102
Harina de trigo
100
Unidad
KILOS DE HARINA
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.000
$ 59.000
50181709
Suministros para el horno
15
Unidad
SOBRES DE POLVO DE HORNEAR
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
73131801
Servicios de elaboración de leche
10
Unidad
TARROS DE LECHE CONDENSADA GHOSH
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
50171902
Salsa
40
Unidad
SALSA DE TOMATE DOÑA CLARA 200GRS
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
10121501
Salvado de trigo puro
20
Unidad
CAJAS DE PURE PARA PREPARAR 250 GRS
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.800
$ 21.800
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
SOBRES DE JUGOS DE DIF. SABORES ZUKO
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
48101912
Dispensadores de condimentos
20
Unidad
CONDIMENTOS (SURTIDOS)
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
20
Unidad
PAQUETES DE LASAÑA PRE-COCIDA 360 GRS LUCHETTI
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
20
Unidad
MERMELADA DE DURAZNO
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
20
Unidad
MERMELADA DE MORA STEIN
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
50131801
Queso natural
30
Unidad
SOBRES DE CREMA CHANTILLY 30 GRS
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
24112602
Tarros
10
Unidad
TARROS DE PIÑA 565 GR
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.100
24112602
Tarros
20
Unidad
TARROS DE COCTEL DE FRUTAS 560 GRS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
24112602
Tarros
10
Unidad
TARROS DE MARISCOS SURTIDOS 190GR
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
Total Neto
$ 255.002
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.450
TOTAL OC
$ 303.452
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.