Orden de Compra. Nº4703-75-SE13 "MERCADERIA, LACTEOS, COLACIONES Y OTROS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-75-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2013
Nombre de la Orden de Compra MERCADERIA, LACTEOS, COLACIONES Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-49-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 48450,38
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2013
TítuloDescripción
ENVIA DIRECCION DE DESPACHO ENVIAR A BENAVENTE N°149
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS JORGE MAULEN BARO
Razón Social LUIS JORGE SERGIO MAULEN BARO
R.U.T. 4.175.475-3
Sucursal LUIS JORGE MAULEN BARO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas16Unidad no definidaKILOS DE POROTOS LO MEJOR DEL CAMPO   $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.720 $ 26.720
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos10UnidadKILOS DE AZUCAR FLOR  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
50131701
Leche o productos de mantequilla18UnidadSOBRES DE MANJAR DE KILOS COLUM   $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.382 $ 32.382
50221102
Harina de trigo100UnidadKILOS DE HARINA  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
50181709
Suministros para el horno15UnidadSOBRES DE POLVO DE HORNEAR  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
73131801
Servicios de elaboración de leche10UnidadTARROS DE LECHE CONDENSADA GHOSH  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
50171902
Salsa40UnidadSALSA DE TOMATE DOÑA CLARA 200GRS  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
10121501
Salvado de trigo puro20UnidadCAJAS DE PURE PARA PREPARAR 250 GRS   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRES DE JUGOS DE DIF. SABORES ZUKO  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
48101912
Dispensadores de condimentos20UnidadCONDIMENTOS (SURTIDOS)  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos20UnidadPAQUETES DE LASAÑA PRE-COCIDA 360 GRS LUCHETTI  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta20UnidadMERMELADA DE DURAZNO   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta20UnidadMERMELADA DE MORA STEIN   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
50131801
Queso natural30UnidadSOBRES DE CREMA CHANTILLY 30 GRS  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
24112602
Tarros10UnidadTARROS DE PIÑA 565 GR   $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
24112602
Tarros20UnidadTARROS DE COCTEL DE FRUTAS 560 GRS  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
24112602
Tarros10UnidadTARROS DE MARISCOS SURTIDOS 190GR  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
Total Neto $ 255.002
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.450
TOTAL OC $ 303.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.