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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4703-86-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4703-94-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
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R.U.T. |
69.073.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertadores Nº 277 |
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Comuna |
El Monte
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Impuesto |
125305 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertadores Nº 277 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-03-2025 |
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Proveedor |
constructora del pozo |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA DEL POZO SPA
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R.U.T. |
76.745.662-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
constructora del pozo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201601
| Adhesivos químicos | 6 | Unidad | ADHESIVO MULTIUSO Y SELLADOR ELASTICO GRIS CARTUCHO 300ML SIKAFLEX O SIMILAR | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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31162203
| Remaches de cabeza plana | 4 | Unidad | REMACHE TIPO POP 4X10MM 100 UNIDADES | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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27112801
| Brocas | 1 | Kit | SET 5 BROCAS HSS-G PARA METAL 10MM | |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.500
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$ 9.500
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39121205
| Canaletas para cables | 20 | Unidad | CANALETA ESPECIAL 16X20X9CM 3MTS | |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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Total Neto
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$ 659.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 125.305
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$ 784.805
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.