Orden de Compra. Nº4704-149-AG26 "INSUMOS PARA COFFE BREAK / PAB SENDA MINSAL / FORM. 155 / 4704-177-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4704-149-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA COFFE BREAK / PAB SENDA MINSAL / FORM. 155 / 4704-177-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277
Comuna El Monte
Impuesto 33563,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pudugv
Razón Social PUDU GREEN VITAMIN SPA.
R.U.T. 76.711.024-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pudugv
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2BolsaDOS MANGAS DE 50 UNIDADES DE VASOS PLÁSTICOS DE 296 CM3.  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas7BolsaSNACK MIX GRANDES   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2BolsaDOS MANGAS DE 50 UNIDADES DE VASOS DE POLIPAPEL PARA CAFÉ DE 290 CM3.  $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas10BolsaSUFLÉ DE QUESO TIPO CHEEZELS O SIMILAR, GRANDES.  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
50201713
Bolsitas de te2CajaTÉ SUPREMO CEYLÁN PREMIUM (CAJA DE 100 UNIDADES) O EQUIVALENTE  $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
50201706
Café1UnidadCAFÉ STICK NESCAFÉ 1.8 GR. * 100 UNIDADES LA CAJA.  $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadGALLETAS OBLEA TIPO ALTEZA (SABORES VARIADOS)  $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.650 $ 28.650
50202310
Agua mineral12UnidadAGUA MINERAL CON GAS 1.5 LITROS  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10UnidadENDULZANTE 250 ML.  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas10UnidadPAPAS FRITAS SURTIDAS GRANDES (350 GRS.)  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
50202311
Bebidas12UnidadBEBIDAS DE FANTASÍA, SABORES VARIADOS, DE 2 LITROS.  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
Total Neto $ 176.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.564
TOTAL OC $ 210.214


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 20.059.451-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.801.352-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.