Orden de Compra. Nº4704-182-SE10 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Monte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4704-182-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-29-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº531
Comuna *
Impuesto 79076,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos72UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL LYSOFORM  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadLIMPIADOR LIQUIDO LYSOFORM 900 CC ORIGINAL  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
47131609
Magos para escobas o traperos24UnidadTRAPEROS DE PISO  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLONES  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
10191509
Insecticidas12UnidadINSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
10191509
Insecticidas12UnidadINSECTICIDA RAID ARAÑAS  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
47131806
Barniz o ceras de muebles24UnidadLUSTRA MUEBLES BLEM   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131502
Paños de limpieza24UnidadPAÑOS PARA SACUDIR  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
47131604
Escobas4UnidadESCOBAS DE RAMA  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
42132202
Dediles24UnidadGUANTES DE GOMA Nº 7 1/2  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadSISTEMA EASY CLEAN 3M  $ 6.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.390 $ 6.390
47131609
Magos para escobas o traperos12UnidadTRAPEROS DE PISO GRANDE  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.880 $ 17.880
47131603
Esponjas24UnidadESPONJAS MULTIUSO  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
24111503
Bolsas de plástico40PaqueteBOLSAS DE BASURA DE 70 X90  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
24111503
Bolsas de plástico40PaqueteBOLSAS DE BASURA COLOR ROJO DE 70X 90  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600
14111704
Papel higiénico80RolloPAPEL HIGIENICO CONFORT  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
14111703
Toallas de papel80RolloTOALLAS DE PAPEL NOVA  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
Total Neto $ 416.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.076
TOTAL OC $ 495.266


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.