Orden de Compra. Nº4704-188-AG26 "MATERIALES DE OFICINA / PRAPS / CESFAM / FORM.207"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4704-188-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA / PRAPS / CESFAM / FORM.207
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277
Comuna El Monte
Impuesto 113012
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA ANDREA OLEA SIERRA
Razón Social CAROLINA ANDREA OLEA SIERRA
R.U.T. 18.615.073-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLINA ANDREA OLEA SIERRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras20UnidadTIJERAS 5 1/4 PULGADAS PLAST/METAL NEGRA PUNTA ROMA   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
53141616
Telares de remallado50Unidad50 METROS DE TELA ARPILLERA POR METROS (APROX. 12 ROLLOS)   $ 2.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.900 $ 149.900
73151805
Servicios de Laminar500Unidad500 UN. DE MICAS PARA LAMINAR EN TERMOLAMINADORA A4  $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
60122003
Agujas de coser a mano50UnidadCROCHET N° 6   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
11151702
Hilo de algodón200UnidadHILOS PARA COCER PERLE DE ALGODON PARA BORDAR A MANO OVILLO DE 10gr N°8  $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
73141505
Servicios de fabricación de fibra de lana200Ovillo200 OVILLOS DE LANA DIFERENTES COLORES , 100gr HIPOALERGENICA ( ROJO, AMARILLO, VERDE, BLANCO, NEGRO, AZUL, CELESTE, BLANCO, CAFE, ETC...)  $ 1.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
14121503
Cartulina30Pliego30 PLIEGOS DE CARTULINA ESPAÑOLA POR PLIEGO, DIFERENTES COLORES  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
Total Neto $ 594.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.012
TOTAL OC $ 707.812


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.615.073-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.