Orden de Compra. Nº4704-19-SE14 "MATERIALES DE OFICINA SALA DE REHABILITACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4704-19-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA SALA DE REHABILITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 733913-19-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277
Comuna El Monte
Impuesto 6032,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-02-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112103
Abrazaderas4UnidadABRAZADERAS  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
27111507
Cortadores de metal10UnidadDISCOS DE CORTE DE 7 1/2  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadGALON DE PINTURA  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
40141716
Sifones en P1UnidadSIFON DE LAVAMANOS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
30181504
Lavamanos1UnidadDESCARGA DE LAVAMANOS  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
40142604
Codos de tubo4UnidadCODOS SANITARIOS PVC 40 MM.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLON 1/2  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
40141726
Tomas de agua1UnidadFLEXIBLE HI HI  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
Total Neto $ 31.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.032
TOTAL OC $ 37.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.