Orden de Compra. Nº
4704-221-SE13
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MATERIALES FERRETERIA SECTOR 3 EL PAICO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4704-221-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES FERRETERIA SECTOR 3 EL PAICO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
733913-19-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Facturación
Av. Libertadores Nº277
Comuna
El Monte
Impuesto
30536,8
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertadores Nº277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Vega jr
Razón Social
YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T.
7.126.205-7
Sucursal
Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
LIJA N°120
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
LIJA N°180
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
46171501
Candados
3
Unidad
CANDADOS MEDIANOS 50 MM
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHAS DE 2 1/2 PULGADAS
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.920
$ 3.920
46171501
Candados
3
Unidad
PORTACANDADOS 3. 1/2
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
39101605
ampolletas fluorescentes
4
Unidad
EQUIPO LUMINARIAS CON DOS TUBOS
$ 18.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.000
$ 74.000
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHAS DE 3 PULGADAS
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
30111701
Enlucido de yeso
12
kilogramo
FRAGUE BLANCO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
30111701
Enlucido de yeso
10
kilogramo
FRAGUE VERDE
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Litro
DILUYENTE SINTETICO
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
30111601
Cemento
6
Saco
BECRON DE 25 KILOS
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
Total Neto
$ 160.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.537
TOTAL OC
$ 191.257
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.