Orden de Compra. Nº4704-221-SE13 "MATERIALES FERRETERIA SECTOR 3 EL PAICO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4704-221-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA SECTOR 3 EL PAICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 733913-19-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277
Comuna El Monte
Impuesto 30536,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA N°120  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA N°180  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
46171501
Candados3UnidadCANDADOS MEDIANOS 50 MM  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS DE 2 1/2 PULGADAS  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
46171501
Candados3UnidadPORTACANDADOS 3. 1/2  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
39101605
ampolletas fluorescentes4UnidadEQUIPO LUMINARIAS CON DOS TUBOS  $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS DE 3 PULGADAS  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
30111701
Enlucido de yeso12kilogramoFRAGUE BLANCO  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
30111701
Enlucido de yeso10kilogramoFRAGUE VERDE  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDILUYENTE SINTETICO  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
30111601
Cemento6SacoBECRON DE 25 KILOS  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
Total Neto $ 160.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.537
TOTAL OC $ 191.257


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.