Orden de Compra. Nº4704-254-SE09 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Monte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4704-254-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-60-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277
Comuna El Monte
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS JORGE MAULEN BARO
Razón Social LUIS JORGE MAULEN BARO
R.U.T. 4.175.475-3
Sucursal LUIS JORGE MAULEN BARO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico50UnidadPAPEL HIGIENICO CONFORT  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
14111703
Toallas de papel50UnidadTOALLA NOVA  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
47131801
Limpiadores de suelos20UnidadVIRUTILLAS PISO GRUESA  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131609
Magos para escobas o traperos10UnidadTRAPEROS BLANCOS  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLONES MULTIUSO  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.070 $ 5.070
53131608
Jabones10UnidadJABONES TOCADOR  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
42281602
Soluciones de glutaraldehído10UnidadLYSOFORM AEROSOL  $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.950 $ 17.950
47131603
Esponjas20UnidadESPONJAS MULTIUSO  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos40UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA  $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.600 $ 61.600
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos50UnidadCERA CREMA ROJA 400ML  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
12161902
Detergentes surfactantes30LitroVIM LIQUIDO  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
12141901
Cloro Cl70LitroCLORO  $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
24111503
Bolsas de plástico70PaqueteBOLSAS DE BASURA 50X70 X 10 UNIDADES  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.300 $ 48.300
24111503
Bolsas de plástico70PaqueteBOLSAS DE BASURA DE 70X90 X 10 UNIDADES  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
Total Neto $ 380.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 380.520

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.