Orden de Compra. Nº4704-285-SE13 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4704-285-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4704-33-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277
Comuna El Monte
Impuesto 71638,36
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121634
Rollos dispensadores de pegamento24UnidadADHESIVO PROARTE  $ 281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.744 $ 6.744
14111610
Cartulina100UnidadCARTULINA DE COLORES  $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
31201503
Cintas adhesivas de protección40UnidadCINTA MASKING 1/2  $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
44121707
Lápices de colores40UnidadLAPICES DE COLORES X 12  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
44121707
Lápices de colores25UnidadLAPIZ SCRIPTO 12 COLORES  $ 507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.675 $ 12.675
44121618
Tijeras10UnidadTIJERAS N°7  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44121708
Marcadores50UnidadPLUMON PERMANENTE COLORES  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
44121505
Sobres especiales500UnidadSOBRES AMERICANO  $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111506
Papel para impresora del ordenador500UnidadOPALINA TAMAÑO CARTA  $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.325
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora70UnidadRESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO  $ 2.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.150 $ 150.150
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora70UnidadRESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA  $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.700 $ 126.700
Total Neto $ 377.044
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.638
TOTAL OC $ 448.682


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.