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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4704-328-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA - FORM.274 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
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R.U.T. |
69.073.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertadores Nº277 |
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Comuna |
El Monte
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Impuesto |
19722,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertadores Nº277 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-08-2023 |
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Proveedor |
El escritorio de Joa |
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Razón Social |
JOHANNA LORETO VERGARA SALDÍAS
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R.U.T. |
13.247.855-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
El escritorio de Joa |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121702
| Juegos de bolígrafos y lápices | 1 | Global | SOLICITA COTIZACION ARTICULOS DE ESCRITORIO EN LA NECESIDAD DE EL CESFAM EL MONTE - UNIDAD CESFAM EL MONTE | |
$ 103.802,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 103.802
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$ 103.802
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Total Neto
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$ 103.802
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.722
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$ 123.524
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.