Orden de Compra. Nº4704-370-SE15 "Materiales de Ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4704-370-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 733913-19-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277
Comuna El Monte
Impuesto 9870,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 508867603
Razón Social BRAVO SILVA CAROLINA DEL CARMEN Y OTRO
R.U.T. 50.886.760-3
Sucursal 508867603
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos1UnidadLLAVES DE LAVAMANOS  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31231313
Tubería de plástico1UnidadCAÑERIA DE PVC  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
40142604
Codos de tubo4UnidadCODOS  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31231302
Tubería de cobre1UnidadTIRA DE CAÑERIA DE COBRE 1/2  $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
31231302
Tubería de cobre1UnidadTE DE COBRE 1/2  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
31231302
Tubería de cobre3UnidadCODOS DE COBRE 1/2  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31201601
Adhesivos químicos1UnidadVINILIT 500 ML  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
31191501
Papeles de lija2UnidadPLIEGOS DE LIJA DE FIERRO  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
40141702
Grifos1UnidadSIFON DE LAVAMANOS  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
40141702
Grifos1UnidadLLAVE DE PASO  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
39121419
Conexiones flexibles1UnidadFLEXIBLE 1/2 40 CMS  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
39121405
Terminales de cable o alambre1UnidadTERMINAL HE 1/2  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
23171509
Soldadura1Unidad1/2 SOLDADURA  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
31201606
Calafateos1Unidad   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 51.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.870
TOTAL OC $ 61.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.