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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4704-424-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE IMPRESORAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4704-1-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
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R.U.T. |
69.073.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
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R.U.T. |
69.073.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertadores Nº277 |
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Comuna |
El Monte
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Impuesto |
184965 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertadores Nº277 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Andes Solutions |
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Razón Social |
PRINT AC SPA
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R.U.T. |
77.405.252-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Andes Solutions |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Unidad | (VALOR POR IMPRESORA, INSTALACION, MTTO. Y RECARGA DE LOS EQUIPOS POR PARTE DEL PROVEEDOR) VISITA A TERRENO OBLIGATORIA PARA DILUCIDAR DUDAS DIA LUNES 20/03/23 A LAS 10:30 HRS EN LIBERTADORES 531 CESFAM EL MONTE CONTACTO SR IVAN ZUÑIGA FONO 954507138 | EL VALOR CORRESPONDE AL MONTO TOTAL NETO POR LAS 33 MAQUINA MES DE OCTUBRE DEL 2024 (POR 24 MESES DEL CONTRATO) |
$ 973.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 973.500
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$ 973.500
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Total Neto
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$ 973.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 184.965
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$ 1.158.465
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.