Orden de Compra. Nº4704-424-SE24 "ARRIENDO DE IMPRESORAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4704-424-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4704-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277
Comuna El Monte
Impuesto 184965
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Andes Solutions
Razón Social PRINT AC SPA
R.U.T. 77.405.252-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Andes Solutions
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212104
Impresoras de chorro de tinta1Unidad(VALOR POR IMPRESORA, INSTALACION, MTTO. Y RECARGA DE LOS EQUIPOS POR PARTE DEL PROVEEDOR) VISITA A TERRENO OBLIGATORIA PARA DILUCIDAR DUDAS DIA LUNES 20/03/23 A LAS 10:30 HRS EN LIBERTADORES 531 CESFAM EL MONTE CONTACTO SR IVAN ZUÑIGA FONO 954507138 EL VALOR CORRESPONDE AL MONTO TOTAL NETO POR LAS 33 MAQUINA MES DE OCTUBRE DEL 2024 (POR 24 MESES DEL CONTRATO) $ 973.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 973.500 $ 973.500
Total Neto $ 973.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.965
TOTAL OC $ 1.158.465


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.