Orden de Compra. Nº
4704-479-SE11
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MATERIAL DE ASEO PARA PROG SALUD MENTAL INTEGRAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4704-479-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO PARA PROG SALUD MENTAL INTEGRAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3760-151-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Facturación
Av. Libertadores Nº277
Comuna
El Monte
Impuesto
36510,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertadores Nº277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T.
79.668.570-0
Sucursal
JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12181501
Ceras sintéticas
20
Unidad
CERA CREMA VIRGINIA AMARILLA
$ 592,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.840
$ 11.840
47121812
Raspadores de limpieza
20
Unidad
VIRUTILLAS DE PISO FINA
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
14111701
Papel facial
150
Unidad
PAQUETES DE PAÑUELOS DESECHABLES ELITE
$ 315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.250
$ 47.250
14111703
Toallas de papel
72
Unidad
TOALLA DE PAPEL NOVA
$ 282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.304
$ 20.304
47131816
Desodorantes
50
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL AROM
$ 938,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.900
$ 46.900
10191509
Insecticidas
6
Unidad
INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN
$ 2.065,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.390
$ 12.390
24111503
Bolsas de plástico
24
Paquete
BOLSAS DE BASURA DE 70X90
$ 355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.520
$ 8.520
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad
BOTELLA LYSOL LAVANDA
$ 873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.476
$ 10.476
14111704
Papel higiénico
80
Unidad
PAPEL HIGIENICO ELITE
$ 376,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.080
$ 30.080
Total Neto
$ 192.160
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.510
TOTAL OC
$ 228.670
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.