Orden de Compra. Nº4704-479-SE11 "MATERIAL DE ASEO PARA PROG SALUD MENTAL INTEGRAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4704-479-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA PROG SALUD MENTAL INTEGRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-151-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277
Comuna El Monte
Impuesto 36510,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas20UnidadCERA CREMA VIRGINIA AMARILLA  $ 592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.840 $ 11.840
47121812
Raspadores de limpieza20UnidadVIRUTILLAS DE PISO FINA  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14111701
Papel facial150UnidadPAQUETES DE PAÑUELOS DESECHABLES ELITE  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.250 $ 47.250
14111703
Toallas de papel72UnidadTOALLA DE PAPEL NOVA  $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.304 $ 20.304
47131816
Desodorantes50UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROM  $ 938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.900 $ 46.900
10191509
Insecticidas6UnidadINSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN  $ 2.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.390 $ 12.390
24111503
Bolsas de plástico24PaqueteBOLSAS DE BASURA DE 70X90  $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.520
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadBOTELLA LYSOL LAVANDA  $ 873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.476 $ 10.476
14111704
Papel higiénico80UnidadPAPEL HIGIENICO ELITE  $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.080 $ 30.080
Total Neto $ 192.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.510
TOTAL OC $ 228.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.