Orden de Compra. Nº4704-485-SE11 "MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4704-485-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-152-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277
Comuna El Monte
Impuesto 15393,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel50CajaCLIPS MEDIANOS  $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750
60121109
Blocs de dibujo50UnidadBLOCK DIBUJO MEDIO 99 1/8 20 HOJAS PROARTE  $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.550 $ 26.550
44111804
Papeles de dibujo10UnidadCROQUERAS TAMAÑO OFICIO PROARTE  $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.550 $ 9.550
14111530
Notas de papel autoadhesivo50UnidadPOST IT COLORES 7.5 X 7.5 CMS.  $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
44121802
Líquido corrector20UnidadLAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100
44121701
Lápiz pasta1CajaLAPIZ PASTA NEGRO   $ 6.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630 $ 6.630
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRES CARTA 1/2 OFICIO  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRE CARTA OFICIO  $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
44121613
Saca corchetes2UnidadSACA CORCHETES  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340
Total Neto $ 81.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.394
TOTAL OC $ 96.414


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.