Orden de Compra. Nº
4704-485-SE11
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MATERIAL DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4704-485-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3760-152-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Facturación
Av. Libertadores Nº277
Comuna
El Monte
Impuesto
15393,8
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertadores Nº277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T.
79.668.570-0
Sucursal
JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
50
Caja
CLIPS MEDIANOS
$ 255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.750
$ 12.750
60121109
Blocs de dibujo
50
Unidad
BLOCK DIBUJO MEDIO 99 1/8 20 HOJAS PROARTE
$ 531,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.550
$ 26.550
44111804
Papeles de dibujo
10
Unidad
CROQUERAS TAMAÑO OFICIO PROARTE
$ 955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.550
$ 9.550
14111530
Notas de papel autoadhesivo
50
Unidad
POST IT COLORES 7.5 X 7.5 CMS.
$ 182,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.100
$ 9.100
44121802
Líquido corrector
20
Unidad
LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.100
$ 12.100
44121701
Lápiz pasta
1
Caja
LAPIZ PASTA NEGRO
$ 6.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.630
$ 6.630
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
SOBRES CARTA 1/2 OFICIO
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
SOBRE CARTA OFICIO
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
44121613
Saca corchetes
2
Unidad
SACA CORCHETES
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340
$ 340
Total Neto
$ 81.020
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.394
TOTAL OC
$ 96.414
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.