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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4704-553-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4704-101-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4704-101-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
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R.U.T. |
69.073.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertadores Nº277 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
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R.U.T. |
69.073.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertadores Nº531 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
16370,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertadores Nº531 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-12-2010 |
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Proveedor |
Awad Artículos Médicos |
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Razón Social |
EDUARDO AWAD MANZUR
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R.U.T. |
5.398.787-7 |
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Sucursal |
Awad Artículos Médicos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10191509
| Insecticidas | 12 | Unidad | INSECTICIDA RAID MATA MOSCAS | |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.600
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$ 21.600
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14111705
| Servilletas de papel | 10 | Paquete | SERVILLETAS | |
$ 160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.600
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$ 1.600
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14111701
| Papel facial | 60 | Caja | PAÑUELOS DESECHABLES | |
$ 360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.600
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$ 21.600
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24111503
| Bolsas de plástico | 4 | Paquete | BOLSAS DE BASURA CHICAS | |
$ 340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.360
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$ 1.360
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27111703
| Juegos de enchufes | 2 | Unidad | ALARGADORES DE 6 ENCHUFES DE 3 MTS | |
$ 4.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.800
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$ 8.800
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 24 | Unidad | DESINFECANTE LYSOFORM | |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.200
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$ 31.200
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Total Neto
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$ 86.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.370
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$ 102.530
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.