Orden de Compra. Nº4704-74-SE09 "VULCANIZACION Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Monte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4704-74-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2009
Nombre de la Orden de Compra VULCANIZACION Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-108-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº531
Comuna El Monte
Impuesto 16625
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEJANDRO RIQUELME GONZALEZ
Razón Social ALEJANDRO RIQUELME GONZALEZ
R.U.T. 6.272.601-6
Sucursal ALEJANDRO RIQUELME GONZALEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadTRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2009  $ 87.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
Total Neto $ 87.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.625
TOTAL OC $ 104.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.