Orden de Compra. Nº4706-1179-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4706-13-R119 "
Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4706-1179-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4706-13-R119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4706-13-R119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTOS GENERALES
Razón Social Instituto de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. José Manuel Infante 553
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4951
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación Avda. José Manuel Infante 553
Comuna Santiago
Impuesto 24966
Dirección de Envío de la Factura Avda. José Manuel Infante 553
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES
R.U.T. 8.112.942-8
Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas10LitroCCA-0040 AGUARRAS MINERALAGUARRAS MINERAL $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300
15101507
Bencina10LitroCCA-0165 BENCINA BLANCABENCINA BLANCA $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona10LitroCCA-0198 XILOLDILUYENTE XILOL BOTELLA DE 1 LT $ 2.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadCCA-0253 POXILINA (ADHESIVO)POXILINA 70 GRS MASA $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
47131813
Limpia Pantalla10FrascoCCA-0304 LIMPIA CONTACTOLIMPIA CONTACTO 220 ML. FOOSE $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares10UnidadCCA-0305 PEGAMENTO INSTANTANEO ( TIPO LA GOTITA )PEGAMENTO INSTANTANEO TIPO LA GOTITA $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
Total Neto $ 131.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.966
TOTAL OC $ 156.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.