Orden de Compra. Nº4706-2070-SE17 "Servicios Generales Noviembre 2017"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4706-2070-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Servicios Generales Noviembre 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4706-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTOS GENERALES
Razón Social Instituto de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. José Manuel Infante 553
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación Avda. José Manuel Infante 553
Comuna Providencia
Impuesto 32372,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. José Manuel Infante 553
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DE LA BARRA Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social DE LA BARRA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.487.470-2
Sucursal DE LA BARRA Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101704
Acero1UnidadEEC-0316 Cable VGA a VGA MACHO, 5 mts. Cable VGA a VGA MACHO, 5 mts. $ 4.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.725 $ 4.725
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1BolsaEEC-0317 Amarracables negro, 100*200 mm; bolsa *100 udsAmarracables negro, 100*200 mm; bolsa *100 uds $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto6FrascoCCA-0304 Limpia ContactosLimpia Contactos $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
11101704
Acero6PackCCG-0230 Acero líquido adhesivo 28 grs., 2 tubos Acero líquido adhesivo 28 grs., 2 tubos $ 3.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.356 $ 22.356
26101801
Escobillas del motor1UnidadEEC-0279 Conector RJ45 cat.5R p/unifilar macho * 100 uds. Conector RJ45 cat.5R p/unifilar macho * 100 uds. $ 6.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.075 $ 6.075
26101801
Escobillas del motor3UnidadEEC-0282 Tapa 1P bakelita s/LEGRAND. 78891 Mosaic Legrand Tapa 1P bakelita s/LEGRAND. 78891 Mosaic Legrand $ 3.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.806 $ 10.806
26121601
Cable de calentamiento6UnidadCCA-0747 Adhesivo de contacto tipo no más clavos Adhesivo de contacto tipo no más clavos $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.276 $ 33.276
27111508
Sierras300Metro LinealEEC-0251 Cable red UTP Multifilar (Cat. 5E) Cable red UTP Multifilar (Cat. 5E) $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.642
Total Neto $ 170.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.372
TOTAL OC $ 202.752


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.