Orden de Compra. Nº4706-2097-SE16 "CONTENEDOR PLASTICO/S-COM-2966"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4706-2097-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2016
Nombre de la Orden de Compra CONTENEDOR PLASTICO/S-COM-2966
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTOS GENERALES
Razón Social Instituto de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. José Manuel Infante 553
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación Avda. José Manuel Infante 553
Comuna Providencia
Impuesto 60724
Dirección de Envío de la Factura Avda. José Manuel Infante 553
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DE LA BARRA ASOCIADOS Y CIA LTDA.
Razón Social DE LA BARRA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.487.470-2
Sucursal DE LA BARRA ASOCIADOS Y CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja40UnidadCONTENEDOR FRONT BOX ROJOCONTENEDOR $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.600 $ 319.600
Total Neto $ 319.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.724
TOTAL OC $ 380.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.