Orden de Compra. Nº4707-136-SE17 "REPARACIONES ELECTRICAS VARIAS"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4707-136-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2017
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES ELECTRICAS VARIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N
Comuna San Nicolás
Impuesto 71848,69
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ElectricidadDyF
Razón Social DANILO GABRIEL HERRERA POBLETE
R.U.T. 15.160.768-3
Sucursal ElectricidadDyF
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201518
Cinta conductor de electricidad1Unidad no definidaEN POSTA PUENTE ÑUBLE INTALACION 2 FOCOS DE 36W. 1 FOCO EN PATIO EXT. REPARACION DE CORTE CIRCUITO EN CESFAM SAN NICOLAS INST. 2 ENCHUFES DE 16A CAMBIO 3 SENSORES DE PATIO EXT. INST. 3 TUBOS BOX DENTAL N°10 EN POSTA PUENTE ÑUBLE INTALACION 2 FOCOS DE 36W. 1 FOCO EN PATIO EXT. REPARACION DE CORTE CIRCUITO EN CESFAM SAN NICOLAS INST. 2 ENCHUFES DE 16A CAMBIO 3 SENSORES DE PATIO EXT. INST. 3 TUBOS BOX DENTAL N°10 $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.151 $ 378.151
Total Neto $ 378.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.849
TOTAL OC $ 450.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.