Orden de Compra. Nº4707-187-SE16 "CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO JULIO 2"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4707-187-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-07-2016
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO JULIO 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4707-40-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N
Comuna San Nicolás
Impuesto 43795
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTA GML
Razón Social RODRIGO ANDRES RUIZ MUNOZ
R.U.T. 14.269.939-7
Sucursal IMPRENTA GML
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales40Unidad no definidaTALONARIO CERTIFICADO MEDICOTALONARIO CERTIFICADO MEDICO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales20Unidad no definidaTALONARIO CERTIFICADO ODONTOLOGOTALONARIO CERTIFICADO ODONTOLOGO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales50Unidad no definidaSOLICITUD DE EXAMENSOLICITUD DE EXAMEN $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales5Unidad no definidaINFORME DIARIO NUTRICIONISTAINFORME DIARIO NUTRICIONISTA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10Unidad no definidaSOLICITUD DE INVESTIGACION BACTERIOLOGICA DE TUBERCULOSIS AUTOCOPIATIVOSOLICITUD DE INVESTIGACION BACTERIOLOGICA DE TUBERCULOSIS AUTOCOPIATIVO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales100Unidad no definidaTARJETA DE CONTROL PROGRAMA ERATARJETA DE CONTROL PROGRAMA ERA $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales100Unidad no definidaFICHA DE INGRESO SUBPROGRAMA RESPIRATOTIO CRONICO INFANTIL. AZULFICHA DE INGRESO SUBPROGRAMA RESPIRATOTIO CRONICO INFANTIL. AZUL $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10Unidad no definidaSOLICITUD INVESTIGACION BACTERIOLOGICA DE TUBERCULOSIS AUTOCOPIATIVOSOLICITUD INVESTIGACION BACTERIOLOGICA DE TUBERCULOSIS AUTOCOPIATIVO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10Unidad no definidaTALONARIO CERTIFICADO KINESICOTALONARIO CERTIFICADO KINESICO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales100Unidad no definidaCARNET CON IMPRESION DE MANOCARNET CON IMPRESION DE MANO $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales20GlobalTALONARIOS DE INTERCONSULTA TALONARIOS DE INTERCONSULTA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 230.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.795
TOTAL OC $ 274.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.