Orden de Compra. Nº4707-2-AG26 "SUMINISTRO ANUAL DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO ELECTROGENO"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4707-2-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ANUAL DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO ELECTROGENO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N
Comuna San Nicolás
Impuesto 319067
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TOTAL FRENOS
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MAGDALENA SPA
R.U.T. 76.417.897-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TOTAL FRENOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101506
Gasolina1Unidad no definidaSE REQUIERE ADQUIRIR COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EQUIPO ELECTROGENO $1.000.000 Y GASOLINA 93 PARA EQUIPO ELECROGENO. $1.010.000 PREVALECERÁ LA OFERTA QUE SEAN DE LA COMUNA DE SAN NICOLAS, YA QUE LA CARGA SE REALIZARÁ SEGUN LA NECESIDAD DEL DEPARTAMENTO Y POSTERIOR A ESTO LAS COMUNAS CERCANA, EN EL SIGUIENTE ORDEN, Chillan, San Carlos Chillan Viejo U OTRAS COMUNAS DEL PAIS LA EMPRESA QUE POSTULE DEBE TENER GIRO PARA VENTA DE COMBUSTIBLE.  $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
15101505
Diesel1Unidad no definidaSE REQUIERE ADQUIRIR COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO ELECTROGENO $1.000.000 PREVALECERÁ LA OFERTA QUE SEAN DE LA COMUNA DE SAN NICOLAS, YA QUE LA CARGA SE REALIZARÁ SEGUN LA NECESIDAD DEL DEPARTAMENTO Y POSTERIOR A ESTO LAS COMUNAS CERCANA, EN EL SIGUIENTE ORDEN, Chillan, San Carlos Chillan Viejo U OTRAS COMUNAS DEL PAIS LA EMPRESA QUE POSTULE DEBE TENER GIRO PARA VENTA DE COMBUSTIBLE.  $ 839.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.300 $ 839.300
Total Neto $ 1.679.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.067
TOTAL OC $ 1.998.367


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.