Orden de Compra. Nº4707-295-CM13 "PRODUCTOS DE ASEO DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4707-295-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2013
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ASEO DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N
Comuna San Nicolás
Impuesto 14496,3008
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general25 (211833) LIMPIADOR POETT PISOS AROMAS SURTIDOS 900 ML 211833(211833) LIMPIADOR POETT PISOS AROMAS SURTIDOS 900 ML ; Código: ;Región : VIII $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.125 $ 31.125
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos1 (634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CAJA 12X360 CC 634279(634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CAJA 12X360 CC; Código: WP0005745;Región : VIII $ 23.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.041 $ 23.041
47131811
2239-7-LP07
Productos de lavandería15 (645786) DETERGENTE OMO POLVO 200 GR UNIDAD 645792(645786) DETERGENTE OMO POLVO 200 GR UNIDAD; Código: OMO124;Región : VIII $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.195 $ 6.195
47131802
2239-7-LP07
Abrillantadores o acabados de suelos1 (770827) CERA NUGGET LIQUIDA INCOLORA 12 UNIDADES 774200(770827) CERA NUGGET LIQUIDA INCOLORA 12 UNIDADES; Código: 00011;Región : VIII $ 18.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.295 $ 18.295
Total Neto $ 78.656
Descuento $ 2.360
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.496
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 90.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.