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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4707-296-CM13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRODUCTOS DE ASEO DICIEMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
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R.U.T. |
69.140.802-7 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT S/N |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
15394,104 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP07
| Toallas de papel | 60 | | (49527) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA 24 METROS 51564 | (49527) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA 24 METROS; Código: 12625;Región : VIII
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$ 1.364,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.840
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$ 81.840
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Total Neto
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$ 81.840
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Descuento
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$ 818
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.394
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 96.416
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.