Orden de Compra. Nº4707-307-SE15 "COFFE BREAK SALUDABLE Y ALMUERZO PARA PLANIFICACION TRIENAL"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4707-307-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2015
Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK SALUDABLE Y ALMUERZO PARA PLANIFICACION TRIENAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N
Comuna San Nicolás
Impuesto 40394,95
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juana del Carmen
Razón Social Juana del Carmen Toro Badilla
R.U.T. 13.794.394-8
Sucursal Juana del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio1GlobalCOFFE BREAK UN VITAMINICO, TE, CAFE, YOGURT, CEREALES, FRUTAS DE TEMPORADA, SANDWIS (QUESILLO TOMATE,) ALMUERZO: PECHUGA DE POLLO, CON VERDURAS Y PAPAS AL PEREJIL, ENSALADA, POSTRE, JUGOS NATURALES MINERAL, INCLUYE SERVICIOS .COFFE BREAK UN VITAMINICO, TE, CAFE, YOGURT, CEREALES, FRUTAS DE TEMPORADA, SANDWIS (QUESILLO TOMATE,) ALMUERZO: PECHUGA DE POLLO, CON VERDURAS Y PAPAS AL PEREJIL, ENSALADA, POSTRE, JUGOS NATURALES MINERAL, INCLUYE SERVICIOS . $ 212.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.605 $ 212.605
Total Neto $ 212.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.395
TOTAL OC $ 253.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.