Orden de Compra. Nº4707-353-CM16 "NEUMATICOS SUSUKI ERTIGA "
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4707-353-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS SUSUKI ERTIGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N
Comuna San Nicolás
Impuesto 49952,2464
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRUZ Y CIA LTDA
Razón Social CRUZ Y CIA LTDA
R.U.T. 85.184.600-k
Sucursal CRUZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
2239-22-LR15
Reparación de tren delantero o trasero1 (1256039) SERVICIO DE ALINEACIÓN - AUTOMÓVIL VALOR POR VEHÍCULO 1282049(1256039) SERVICIO DE ALINEACIÓN - AUTOMÓVIL VALOR POR VEHÍCULO; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
78180104
2239-22-LR15
Reparación de tren delantero o trasero8 (1256046) SERVICIO DE BALANCEO - AUTOMÓVIL VALOR POR NEUMÁTICO 1282055(1256046) SERVICIO DE BALANCEO - AUTOMÓVIL VALOR POR NEUMÁTICO; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
25172504
2239-22-LR15
Neumáticos para camionetas o automóviles4 (1253243) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR WRANGLER SUV 205/65 R15 UNIDAD 1279243(1253243) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR WRANGLER SUV 205/65 R15 UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 61.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.072 $ 244.072
Total Neto $ 268.272
Descuento $ 5.365
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.952
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 312.859


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.