Orden de Compra. Nº4707-371-SE19 "RETIRO RESIDUOS PELIGROS 21 OCTUBRE AL 20 NOVIEMB"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4707-371-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2019
Nombre de la Orden de Compra RETIRO RESIDUOS PELIGROS 21 OCTUBRE AL 20 NOVIEMB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4707-9-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N
Comuna San Nicolás
Impuesto 53069,66
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Procesán Casa Matriz
Razón Social PROCESOS SANITARIOS S P A
R.U.T. 96.697.710-8
Sucursal Procesán Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121901
Eliminación de residuos médicos196,7Global4 KG DE FARMACOS; 12,9 KG CORTOPUNZANTES; 68,8 KG CONTAMINADOS; 15 KG DE PILAS; 29 KG DE ENVASES VACIOS DE FARMACOS; 14 KG DE TONER; 4 KG DE INHALADORES; 4 KG DE AMALGAMA; 1 KG DE MERCURIO; 7 KG DE AEROSOLES; 37 KG VIDRIO;4 KG DE FARMACOS; 12,9 KG CORTOPUNZANTES; 68,8 KG CONTAMINADOS; 15 KG DE PILAS; 29 KG DE ENVASES VACIOS DE FARMACOS; 14 KG DE TONER; 4 KG DE INHALADORES; 4 KG DE AMALGAMA; 1 KG DE MERCURIO; 7 KG DE AEROSOLES; 37 K $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.314 $ 279.314
Total Neto $ 279.314
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.070
TOTAL OC $ 332.384


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.