Orden de Compra. Nº4707-381-AG25 "MATERIALES DIDACTICOS PROGRAMA REHABILITACIO KINESICA"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4707-381-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIDACTICOS PROGRAMA REHABILITACIO KINESICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 398 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N
Comuna San Nicolás
Impuesto 16780,99
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACTIVEBRAIN
Razón Social CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T. 76.344.234-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ACTIVEBRAIN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería5PaqueteCARPETA ESCOLAR DE CARTULINA 18 PLIEGOS 14 COLORES  $ 1.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.975 $ 9.975
14111509
Artículos de papelería5PaqueteCARPETA ESCOLAR DE CARTULINA CORRUGADA  $ 2.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.395 $ 10.395
14111509
Artículos de papelería5UnidadBASTIDORES TIPO ARTEL ESTUDIO 20 *20 CM  $ 3.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.775 $ 15.775
14111509
Artículos de papelería5SachetPINCELES MIXTOS PLANO REDONDO  $ 2.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.595 $ 14.595
14111509
Artículos de papelería5UnidadPEGAMENTO EN BARRA 21 GRS   $ 1.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.225 $ 5.225
14111509
Artículos de papelería5UnidadCOLA FRIA 250 GRS   $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.235 $ 6.235
14111509
Artículos de papelería5Pack5 PACK DE TEMPERAS DE 6 COLORES  $ 2.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.780 $ 11.780
14111509
Artículos de papelería6UnidadLANAS 100 GRS DE DIVERSOS COLORES  $ 1.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.174 $ 9.174
14111509
Artículos de papelería3PaquetePALOS DE HELADOS COLORES 50 UND   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
14111509
Artículos de papelería5Unidad5 MEZCLADORES DE 6 DEPOSITOS DE TEMPERA   $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.655 $ 3.655
Total Neto $ 88.321
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.781
TOTAL OC $ 105.102


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.