Orden de Compra. Nº
4707-469-AG25
"
MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL, PROGRAMA COMUNITARIO
"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4707-469-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL, PROGRAMA COMUNITARIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T.
69.140.802-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 484 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T.
69.140.802-7
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT S/N
Comuna
San Nicolás
Impuesto
139395,02
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SEGURIDAD INDUSTRIAL JM SPA
Razón Social
SEGURIDAD INDUSTRIAL JM SPA
R.U.T.
77.228.028-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SEGURIDAD INDUSTRIAL JM SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano
25
Unidad
LINTERNA STELLPRO SENSOR X CON BATERIA + CABLE
$ 10.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 271.650
$ 271.650
46182002
Respiradores
5
Unidad
REPIRADOR MEDIO ROSTRO + FILTRO PARA HUMOS Y P100
$ 18.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.025
$ 93.025
46181507
Chalecos de protección
25
Unidad
CHALECO REFLECTANTE AMARILLO CON SIERRE
$ 2.559,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.975
$ 63.975
46181504
Guantes protectores
5
Unidad
GUANTE MEK TIPO FORESTAL ANTIVIBRACION
$ 9.243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.215
$ 46.215
31261601
Cascos y envolturas de plástico
25
Unidad
CASCO CON ROLLER NARANJO + BARBIQUEJO
$ 4.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.825
$ 100.825
31241501
Lentes
5
Unidad
LENTE CON GOMA GRIS / INOUT / CLARO
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.805
$ 16.805
46181504
Guantes protectores
20
Unidad
GUANTE CABRITILLA SF
$ 1.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.720
$ 27.720
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano
1
Unidad
LINTERNA SCT RECARGABLE TIPO FOCO 10 HR AUTONOMIA EN ALTA INTENSIDAD + BATERIA
$ 40.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.016
$ 40.016
56121703
Gabinetes
1
Unidad
GABITENE 400X300X200 CON LLAVES SIMPLE
$ 69.226,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.226
$ 69.226
55121727
Letreros
1
Unidad
SEÑALETECA RED HUMEDA
$ 4.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.201
$ 4.201
Total Neto
$ 733.658
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 139.395
TOTAL OC
$ 873.053
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.