Orden de Compra. Nº4707-469-AG25 "MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL, PROGRAMA COMUNITARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4707-469-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL, PROGRAMA COMUNITARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 484 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N
Comuna San Nicolás
Impuesto 139395,02
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEGURIDAD INDUSTRIAL JM SPA
Razón Social SEGURIDAD INDUSTRIAL JM SPA
R.U.T. 77.228.028-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEGURIDAD INDUSTRIAL JM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano25UnidadLINTERNA STELLPRO SENSOR X CON BATERIA + CABLE  $ 10.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.650 $ 271.650
46182002
Respiradores5UnidadREPIRADOR MEDIO ROSTRO + FILTRO PARA HUMOS Y P100  $ 18.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.025 $ 93.025
46181507
Chalecos de protección25UnidadCHALECO REFLECTANTE AMARILLO CON SIERRE  $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.975 $ 63.975
46181504
Guantes protectores5UnidadGUANTE MEK TIPO FORESTAL ANTIVIBRACION  $ 9.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.215 $ 46.215
31261601
Cascos y envolturas de plástico25UnidadCASCO CON ROLLER NARANJO + BARBIQUEJO  $ 4.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.825 $ 100.825
31241501
Lentes5UnidadLENTE CON GOMA GRIS / INOUT / CLARO  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.805 $ 16.805
46181504
Guantes protectores20UnidadGUANTE CABRITILLA SF  $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano1UnidadLINTERNA SCT RECARGABLE TIPO FOCO 10 HR AUTONOMIA EN ALTA INTENSIDAD + BATERIA   $ 40.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.016 $ 40.016
56121703
Gabinetes1UnidadGABITENE 400X300X200 CON LLAVES SIMPLE  $ 69.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.226 $ 69.226
55121727
Letreros1UnidadSEÑALETECA RED HUMEDA  $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201 $ 4.201
Total Neto $ 733.658
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.395
TOTAL OC $ 873.053


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.