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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4707-49-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTERIALES DE OFICINA PILAS Y DESTACADORES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4707-36-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
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R.U.T. |
69.140.802-7 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT S/N |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
44441 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BLUE MIX SPA |
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Razón Social |
BLUE MIX SPA
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R.U.T. |
77.283.950-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BLUE MIX SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 150 | Unidad no definida | | PILA CHICA AA ALCALINA DURACELL |
$ 916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 137.400
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$ 137.400
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14111509
| Artículos de papelería | 100 | Unidad no definida | | PILA CHICA AAA ALCALINA DURACELL |
$ 916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 91.600
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$ 91.600
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14111509
| Artículos de papelería | 98 | Unidad | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESTACADOR AMARILLO 10 UND
DESTACADOR CELESTE 10 UND
DESTACADOR NARANJO 10 UND
DESTACADOR VERDE 10 UND
DESTACADOR ROSADO 10 UND |
$ 50,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.900
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$ 4.900
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Total Neto
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$ 233.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.441
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$ 278.341
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.