Orden de Compra. Nº4707-520-AG24 "PENDON Y FLAYER PARA PUBLICIDAD TELESALUD. PROGRAMA TELESALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4707-520-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2024
Nombre de la Orden de Compra PENDON Y FLAYER PARA PUBLICIDAD TELESALUD. PROGRAMA TELESALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 564 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N
Comuna San Nicolás
Impuesto 146885,2
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A Agencia DeColor
Razón Social CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA
R.U.T. 9.843.642-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A Agencia DeColor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151906
Servicios de impresión industrial de transferencia térmica2200Unidad2000: FOLLETOS_TS :TIRO Y RETIRO DE TAMAÑO CARTA (hoja normal)  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
73151906
Servicios de impresión industrial de transferencia térmica805Unidad400: FOLLETO DIPTICO AMARILLO TAMAÑO CARTA (hoja normal)  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 96.600
73151906
Servicios de impresión industrial de transferencia térmica804Unidad400: FOLLETO DIPTICO AMARILLO TAMAÑO CARTA (hoja normal)  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.480 $ 96.480
73151906
Servicios de impresión industrial de transferencia térmica4Unidad3 : PENDON DE 80.170CM CADA UNO  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 773.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.885
TOTAL OC $ 919.965


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.251.857-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.566.418-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.996.709-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.996.709-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 8.980.404-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 9.172.339-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 9.843.642-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 9.843.642-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.