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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4707-522-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FOTOCOPIAS ANILLADOS Y PLASTIFICADOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4707-72-L122 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
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R.U.T. |
69.140.802-7 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT S/N |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
26095,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EL turquito |
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Razón Social |
JORGE HERNÁN SCHWEMMLE AGUILERA
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R.U.T. |
11.872.264-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EL turquito |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 3792 | Unidad no definida | FOTOCOPIAS | FOTOCOPIAS |
$ 32,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 121.344
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$ 121.344
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 11 | Unidad no definida | ANILLADO PLASTICO | ANILLADO PLASTICO |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.800
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$ 8.800
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 9 | Unidad no definida | PLASTIFICADO TAMAÑO CARTA | PLASTIFICADO TAMAÑO CARTA |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.200
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$ 7.200
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Total Neto
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$ 137.344
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.095
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$ 163.439
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.