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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4707-554-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
POLIZA SEGURO ANUAL INFRAESTRUCTURA Y CONTENIDO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4707-63-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
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R.U.T. |
69.140.802-7 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT S/N |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
314726,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. |
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Razón Social |
RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A
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R.U.T. |
94.510.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131501
| Seguros de edificios o de su contenido | 1 | Unidad | SEGURO ANUAL PARA 2024 DE INFRAESTRUCTURA | SEGUN OFERTA TECNICA, SE DEBE CONSIDERAR PRIMA EXENTA , SE INFORMA VALOR NETO EN PESOS SEGUN BASES |
$ 1.656.457,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.656.457
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$ 1.656.457
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Total Neto
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$ 1.656.457
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 314.727
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$ 1.971.184
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.