Orden de Compra. Nº4707-67-SE09 "Reforzamiento Odontologico."
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4707-67-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-07-2009
Nombre de la Orden de Compra Reforzamiento Odontologico.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4707-34-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N
Comuna San Nicolás
Impuesto 949000
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lupepaul
Razón Social GUADALUPE ALEJANDRA PAUL ROZAS
R.U.T. 13.578.330-7
Sucursal lupepaul
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121502
Consultas de médicos de atención primaria73Unidad no definida   $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.490.000 $ 9.490.000
Total Neto $ 9.490.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 949.000
TOTAL OC $ 10.439.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.