Orden de Compra. Nº4711-13-AG26 "4711-8-COT26 REGION DE LA ARAUCANIA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO ABASTECIMIENTO "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4711-13-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 4711-8-COT26 REGION DE LA ARAUCANIA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO ABASTECIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SENCE IX REGION
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 158 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Facturación ANDRES BELLO Nº792
Comuna Temuco
Impuesto 113712,72
Dirección de Envío de la Factura ANDRES BELLO Nº792
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2026
TítuloDescripción
Entrega en 2° piso, sin ascensor. horario de recepción 09:30 a 13:00 hrs 
“El pago se realizará conforme a la Ley N°21.131”

“El pago se realizará conforme a la Ley N°21.131”

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 76.378.394-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131701
Expendedoras de toallas de papel1UnidadSe adjunta detalle con los requerimientos solicitados y requisitos que deben cumplir al momento de la entrega de los productos.  $ 598.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.488 $ 598.488
Total Neto $ 598.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.713
TOTAL OC $ 712.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.