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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4711-13-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
4711-8-COT26 REGION DE LA ARAUCANIA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO ABASTECIMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
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R.U.T. |
61.531.000-K |
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Dirección de Facturación |
ANDRES BELLO Nº792 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
113712,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANDRES BELLO Nº792 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-05-2026 |
| Entrega en 2° piso, sin ascensor. horario de recepción 09:30 a 13:00 hrs | |
| “El pago se realizará conforme a la Ley N°21.131” | “El pago se realizará conforme a la Ley N°21.131” |
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Proveedor |
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA |
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Razón Social |
RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
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R.U.T. |
76.378.394-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131701
| Expendedoras de toallas de papel | 1 | Unidad | Se adjunta detalle con los requerimientos solicitados y requisitos
que deben cumplir al momento de la entrega de los productos. | |
$ 598.488,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 598.488
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$ 598.488
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Total Neto
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$ 598.488
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.713
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$ 712.201
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.