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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4716-75-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-10-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparacion Diario Mural(HR1441)hcr |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
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R.U.T. |
61.531.000-K |
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Dirección de Facturación |
HUERFANOS Nº1273 PISO Nº11 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
13571,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
HUERFANOS Nº1273 PISO Nº11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-10-2011 |
| Reparación Diario Mural | Se requiere reparacion de diario mural institucional. |
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Proveedor |
SOC ALUMINIOS ALUMTEC LIMITADA |
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Razón Social |
SOC ALUMINIOS ALUMTEC LIMITADA
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R.U.T. |
78.819.920-1 |
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Sucursal |
SOC ALUMINIOS ALUMTEC LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102306
| Perfiles de aluminio | 1 | Unidad no definida | | |
$ 71.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.429
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$ 71.429
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Total Neto
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$ 71.429
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.572
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$ 85.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.