|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4717-4-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-02-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO HR 0045 4717-1-L112 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4717-1-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
|
|
R.U.T. |
61.531.000-K |
|
Dirección de Facturación |
HUERFANOS Nº1273 PISO Nº11 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
399000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
HUERFANOS Nº1273 PISO Nº11 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AFTEL SERVICIOS INTEGRALES |
|
Razón Social |
CRISTIAN IVAN ACEITON FERNANDEZ
|
|
R.U.T. |
14.625.201-k |
|
Sucursal |
AFTEL SERVICIOS INTEGRALES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 6 | Unidad | SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL BIO-BIO.
PERSONA ENCARGADA: PAMELA SAAVEDRA, TEL. 41-2109106 | |
$ 350.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.100.000
|
$ 2.100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.100.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 399.000
|
|
$ 2.499.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.