Orden de Compra. Nº4721-3180-SE18 "TRASLADOS MES DE JULIO(CONVENIO-BODEGA-JOP)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4721-3180-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2018
Nombre de la Orden de Compra TRASLADOS MES DE JULIO(CONVENIO-BODEGA-JOP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5128-45-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras Area Farmacos, insumos medicos y protesis
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días se debe indicar lo que digan las bases de la licitación: El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o boleta y servicios
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna Chillán
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISTIAN ERICK DIAZ VERDUGO
Razón Social CONSULTORA Y TRASLADO DE PASAJEROS CRISTIAN ERICK
R.U.T. 76.511.331-8
Sucursal CRISTIAN ERICK DIAZ VERDUGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222404
Unidad de cuidados intensivos80Unidad no definidavehículo traslado funcionario visita domiciliaria días hábiles mes de Juliovehículo traslado funcionario visita domiciliaria días hábiles mes de Julio $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.480.000 $ 4.480.000
30222404
Unidad de cuidados intensivos44Unidad no definidavehículo traslado funcionario visita domiciliaria fin de semana y festivos mes de Juliovehículo traslado funcionario visita domiciliaria fin de semana y festivos mes de Julio $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.904.000 $ 2.904.000
Total Neto $ 7.384.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.384.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.