Orden de Compra. Nº4721-3529-SE16 "INSUMOS DIALISIS(LIC-KJN)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4721-3529-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DIALISIS(LIC-KJN)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1370-31-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras de Farmacia Hospital Clinico Herminda Martin
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 50 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, para dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento , referido en Circular N°34 del 30.04.11
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna Chillán
Impuesto 246787,2
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-10-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T. 96.756.540-7
Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153004
Artículo de aguja180Unidad no definidaA3A3 $ 1.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.600 $ 309.600
23153004
Artículo de aguja360Unidad no definidaBASICO BASICO $ 1.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.680 $ 679.680
23153004
Artículo de aguja180Unidad no definidaA4A4 $ 1.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.600 $ 309.600
Total Neto $ 1.298.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.787
TOTAL OC $ 1.545.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.