Orden de Compra. Nº4722-11-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4722-3-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Defensoría Penal Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4722-11-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4722-3-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4722-3-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENIESTAR DEFENSORIA PENAL
Razón Social Defensoría Penal Pública
R.U.T. 65.138.650-0
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 785 , piso 5°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Defensoría Penal Pública
R.U.T. 65.138.650-0
Dirección de Facturación Agustinas 785 , piso 5°
Comuna Santiago Centro
Impuesto 47899,19
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 785 , piso 5°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor eurocharlesclub
Razón Social SOC HOTELERA Y COMERCIAL EUROCHARLES CLUB LIMITADA
R.U.T. 77.783.160-7
Sucursal eurocharlesclub
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadContratación de los servicios para actividad fin de año NAVIDAD MAULINA 2011  $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101
Total Neto $ 252.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.899
TOTAL OC $ 300.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.