Orden de Compra. Nº4722-24-SE10 "CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION"
Recuerde que el responsable del pago es Defensoría Penal Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4722-24-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-11-2010
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIO DE ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENIESTAR DEFENSORIA PENAL
Razón Social Defensoría Penal Pública
R.U.T. 65.138.650-0
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 785 , piso 5°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Defensoría Penal Pública
R.U.T. 65.138.650-0
Dirección de Facturación Agustinas 785 , piso 5°
Comuna Santiago Centro
Impuesto 30016,77
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 785 , piso 5°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA
Razón Social CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA
R.U.T. 73.103.900-3
Sucursal CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definida   $ 157.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.983 $ 157.983
Total Neto $ 157.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.017
TOTAL OC $ 188.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.