|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4722-35-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4722-10-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4722-10-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
BIENIESTAR DEFENSORIA PENAL |
|
Razón Social |
Defensoría Penal Pública
|
|
R.U.T. |
65.138.650-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Agustinas 785 , piso 5° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Defensoría Penal Pública
|
|
R.U.T. |
65.138.650-0 |
|
Dirección de Facturación |
Agustinas 785 , piso 5° |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
103941,21 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 785 , piso 5° |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Carlos Quintana Maureira |
|
Razón Social |
CARLOS ANIBAL QUINTANA MAUREIRA
|
|
R.U.T. |
6.028.700-7 |
|
Sucursal |
Carlos Quintana Maureira |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101501
| Restaurantes | 1 | Unidad | Servicio de atención para la celebración de la Fiesta de Navidad 2009 para los funcionarios de la Defensoría Penal Pública Región de Antofagasta, según Términos de Referencia que se adjuntan | |
$ 547.059,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 547.059
|
$ 547.059
|
|
|
Total Neto
|
$ 547.059
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 103.941
|
|
$ 651.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.